Orden de Compra. Nº2105-6015-SE09 "ARTICULOS DE FERRETERIA FACTURA N-120173"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-6015-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA FACTURA N-120173
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 3269,9
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T. 80.929.300-9
Sucursal FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaARTICULOS DE FERRETERIA FACTURA N-120173ARTICULOS DE FERRETERIA FACTURA N-120173 $ 17.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.210 $ 17.210
Total Neto $ 17.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.270
TOTAL OC $ 20.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.