Orden de Compra. Nº2105-6344-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-1692-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-6344-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-1692-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-1692-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 239780
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrupación de Familias y Amigos Fuerza y Voluntad
Razón Social AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS FUERZA Y VOLUNTAD
R.U.T. 65.185.150-5
Sucursal Agrupación de Familias y Amigos Fuerza y Voluntad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras1000UnidadAposito corriente de 20*10*0,5 cms. Empaque en papel grado medico.   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
42311511
Vendas de gasa2000UnidadGasa dental de 4*4 CM. (5 dobles)   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42311511
Vendas de gasa2000UnidadGasa larga de 7*4 CM. (cerrada 5 dobles)   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42311511
Vendas de gasa30000UnidadTorula grande de 3,5 GR. Envasadas en paquetes * 3 unidades   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
42311511
Vendas de gasa6000UnidadTorulitas de 0,2 GR.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 1.262.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.780
TOTAL OC $ 1.501.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.