Orden de Compra. Nº
2105-7061-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-4-LQ16
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-7061-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-4-LQ16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-4-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
607070,52
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
PORTA MOPA HUMEDA ASE-0102
$ 6.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.200
$ 131.200
47131618
Mopas húmedas
60
Unidad no definida
Mopa secas ASE-0064
$ 2.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.940
$ 137.940
47131603
Esponjas
700
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO ASE-0017
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.300
$ 209.300
47131603
Esponjas
220
Unidad no definida
ESPONJA ACERO ASE-0018
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
47131811
Productos de lavandería
400
Unidad no definida
DETERGENTE RINSO ASE-0046
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.600
$ 239.600
10191509
Insecticidas
200
Unidad no definida
REMOVEDOR DE CERA ASE-0060
REMOVEDOR DE CERA ASE-0060
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.000
$ 278.000
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad no definida
PORTA MOPA SECA ASE-0101
PORTA MOPA SECA ASE-0101
$ 6.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.208
$ 55.208
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
PALA BASURA ASE-0043
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
10191509
Insecticidas
180
Unidad no definida
INSECTICIDA APRAY ASE-0051
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.200
$ 340.200
12161902
Detergentes surfactantes
300
Unidad no definida
Limpiador abrasivo ASE-0024
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 324.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES ASE-0035
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
12141901
Cloro Cl
600
Unidad
CLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR
cloro 500 cc ASE-0014
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.000
$ 318.000
12191501
Solventes aromáticos
200
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO
desodorante ambiental de 1 lt ASE-0015
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 394.000
$ 394.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
340
Unidad
GUANTES DE GOMA ASEO
guantes aseo 75 TALLA M 75 TALLA L
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.600
$ 166.600
47131618
Mopas húmedas
140
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ
mopas humedas de 16 Oz ASE-0073
$ 2.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.860
$ 314.860
47131618
Mopas húmedas
100
Unidad
ATOMIZADOR 1 LITRO
atomizador americano graduado de 1 lt ASE-0044
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
Total Neto
$ 3.195.108
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 607.071
TOTAL OC
$ 3.802.179
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.