Orden de Compra. Nº2105-710-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-710-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 620058,4526
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPAPEL ENVOLVER ESC-0068 PAPEL ENVOLVER ESC-0068 $ 28.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.675 $ 140.675
31201512
Cinta Transparente600Unidad no definidaCINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800
42141501
Algodoneras o fibra4Unidad no definidaCONO PITA ESC-0015 CONO PITA ESC-0015 $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.984 $ 13.984
31201512
Cinta Transparente108Unidad no definidaCINTA EMBALAJE ESC-0011 CINTA EMBALAJE ESC-0011 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.424 $ 35.424
14111509
Artículos de papelería18Unidad no definidaROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220 ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.512 $ 19.513
48101902
Platos y cubiertos de servicio20000Unidad no definidaCUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 168.000
52151503
Cubertería desechable doméstica9000Unidad no definidaPORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 2000 A CENTRAL ALIMENTACION PORTA COLACION MEN-0062 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 794.070
52151503
Cubertería desechable doméstica25200Unidad no definidaPOTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000
52151503
Cubertería desechable doméstica15000Unidad no definidaBOMBILLA AVA-0024 BOMBILLA AVA-0024 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151503
Cubertería desechable doméstica6000Unidad no definidaTENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52152102
Vasos para beber domésticos10000Unidad no definidaVASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 3.263.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 620.058
TOTAL OC $ 3.883.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.