Orden de Compra. Nº
2105-710-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-710-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
620058,4526
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
PAPEL ENVOLVER ESC-0068
PAPEL ENVOLVER ESC-0068
$ 28.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.675
$ 140.675
31201512
Cinta Transparente
600
Unidad no definida
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.800
$ 307.800
42141501
Algodoneras o fibra
4
Unidad no definida
CONO PITA ESC-0015
CONO PITA ESC-0015
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.984
$ 13.984
31201512
Cinta Transparente
108
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE ESC-0011
CINTA EMBALAJE ESC-0011
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.424
$ 35.424
14111509
Artículos de papelería
18
Unidad no definida
ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220
ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.512
$ 19.513
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20000
Unidad no definida
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 168.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
9000
Unidad no definida
PORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 2000 A CENTRAL ALIMENTACION
PORTA COLACION MEN-0062
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.000
$ 794.070
52151503
Cubertería desechable doméstica
25200
Unidad no definida
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386.000
$ 1.386.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
15000
Unidad no definida
BOMBILLA AVA-0024
BOMBILLA AVA-0024
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
6000
Unidad no definida
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52152102
Vasos para beber domésticos
10000
Unidad no definida
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
Total Neto
$ 3.263.466
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 620.058
TOTAL OC
$ 3.883.524
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.