|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2105-7223-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-14-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2105-14-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital La Serena |
|
Razón Social |
Hospital La Serena
|
|
R.U.T. |
61.606.402-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital La Serena
|
|
R.U.T. |
61.606.402-9 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 916 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
2072,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
kairos fotocopias |
|
Razón Social |
MIRTA DEL CARMEN DIAZ BRUNA
|
|
R.U.T. |
4.250.156-5 |
|
Sucursal |
kairos fotocopias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 480 | Unidad | FOTOCOPIAS B/N | FOTOCOPIAS B/N
GUIA Nº 2941 |
$ 18,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.640
|
$ 8.640
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | IMPRESIÓN IMAGENES | IMPRESIÓN IMAGENES |
$ 169,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 169
|
$ 169
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | ANILLADO 201 - 250 HOJAS | ANILLADO 201 - 250 HOJAS |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.101
|
$ 2.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.910
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.073
|
|
$ 12.983
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.