Orden de Compra. Nº2105-728-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-4-LQ16 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-728-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-4-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-4-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 424051,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas75Unidad no definida ESPONJA ACERO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131603
Esponjas350Unidad no definida PAÑO MULTIUSO ASE-0017 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.650 $ 104.650
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definida CERA INCOLORA ASE-0011 $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
47131811
Productos de lavandería50Unidad no definida DETERGENTE RINSO ASE-0046 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
10191509
Insecticidas100Unidad no definida INSECTICIDA APRAY ASE-0051 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad no definida LUSTRA MUEBLES ASE-0035 $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
12161902
Detergentes surfactantes150Unidad no definida Limpiador abrasivo ASE-0024 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definida Mopa secas ASE-0064 $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.970 $ 68.970
47131618
Mopas húmedas40Unidad no definida ESCOBILLON ASE-0019 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
12141901
Cloro Cl550UnidadCLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIORcloro 500 cc ASE-0014 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.500 $ 291.500
12181501
Ceras sintéticas100UnidadREMOVEDOR SARROremovedor de sarro de 1 lt ASE-0060 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
12191501
Solventes aromáticos125UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 1 LITROdesodorante ambiental de 1 lt ASE-0015 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.250 $ 246.250
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100UnidadGUANTES DE GOMA ASEOguantes aseo 75 TALLA M 75 TALLA L $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
47131603
Esponjas400UnidadESPONJA LAVALOZA BONOBRIL VIRUTEX EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0016esponja loza $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
47131618
Mopas húmedas70UnidadMOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZmopas humedas de 16 Oz ASE-0073 $ 2.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.430 $ 157.430
47131618
Mopas húmedas50UnidadATOMIZADOR 1 LITROatomizador americano graduado de 1 lt ASE-0044 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131803
Desinfectantes domésticos140UnidadHIPOCLORITO 10% BIDON 5 LITROS CON TAPA ROSCA SELLADAhipoclorito de sodio al 10% de 5 lts ASE-0085 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.600 $ 404.600
Total Neto $ 2.231.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 424.052
TOTAL OC $ 2.655.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.