Orden de Compra. Nº2105-7825-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-7825-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 410770,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl600UnidadCLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 CLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
12161902
Detergentes surfactantes500UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40X37 EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0017 PAÑO DANZARINA CIF 40X37 EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0017 $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000
47131603
Esponjas600UnidadESPONJA LAVALOZA BONOBRIL VIRUTEX EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0016 ESPONJA LAVALOZA BONOBRIL VIRUTEX EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0016 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.400 $ 278.400
47131617
Mopas de polvo55UnidadMOPA SECA 60 CM DE LARGO ASE-0064 MOPA SECA 60 CM DE LARGO ASE-0064 $ 9.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.430 $ 518.430
47131811
Productos de lavandería160UnidadDETERGENTE 200 GR. (RINSO) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0046 DETERGENTE 200 GR. (RINSO) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0046 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.240 $ 110.240
47131811
Productos de lavandería170UnidadLIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 LIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.760 $ 310.760
53131603
Máquinas de afeitar60UnidadMAQUINA AFEITAR ASE-0045 MAQUINA AFEITAR ASE-0045 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
Total Neto $ 2.161.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.770
TOTAL OC $ 2.572.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.