Orden de Compra. Nº
2105-7829-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-7829-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
702202
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
12000
Unidad no definida
PORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 2000 A CENTRAL ALIMENTACION
PORTA COLACION MEN-0062
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.056.000
$ 1.056.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
28000
Unidad no definida
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.540.000
$ 1.540.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
14000
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.000
$ 196.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
12000
Unidad no definida
BOMBILLA AVA-0024
BOMBILLA AVA-0024
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
8000
Unidad no definida
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
52152102
Vasos para beber domésticos
12000
Unidad no definida
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.000
$ 348.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220
ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
31201512
Cinta Transparente
400
Unidad no definida
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.200
$ 205.200
31201512
Cinta Transparente
100
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE ESC-0011
CINTA EMBALAJE ESC-0011
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
52151503
Cubertería desechable doméstica
20000
Unidad
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
42141501
Algodoneras o fibra
10
Rollo
CONO PITA ESC-0015
CONO PITA ESC-0015
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.960
$ 34.960
Total Neto
$ 3.695.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 702.202
TOTAL OC
$ 4.398.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.