Orden de Compra. Nº2105-7829-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-7829-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 702202
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cubertería desechable doméstica12000Unidad no definidaPORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 2000 A CENTRAL ALIMENTACION PORTA COLACION MEN-0062 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000
52151503
Cubertería desechable doméstica28000Unidad no definidaPOTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 5600 A CENTRAL ALIMENTACION $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000
52151503
Cubertería desechable doméstica14000Unidad no definidaVASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
52151503
Cubertería desechable doméstica12000Unidad no definidaBOMBILLA AVA-0024 BOMBILLA AVA-0024 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151503
Cubertería desechable doméstica8000Unidad no definidaTENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
52152102
Vasos para beber domésticos12000Unidad no definidaVASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220ROLLO PAPEL TERMICO 55,5 ESC-0220 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
31201512
Cinta Transparente400Unidad no definidaCINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
31201512
Cinta Transparente100Unidad no definidaCINTA EMBALAJE ESC-0011 CINTA EMBALAJE ESC-0011 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
52151503
Cubertería desechable doméstica20000UnidadCUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
42141501
Algodoneras o fibra10RolloCONO PITA ESC-0015 CONO PITA ESC-0015 $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960
Total Neto $ 3.695.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 702.202
TOTAL OC $ 4.398.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.