Orden de Compra. Nº2105-786-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-140-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-786-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-140-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-140-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias segun Ley de Presupuesto
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 1005480
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alex Marín Ramos
Razón Social ALEX MAURICIO MARIN RAMOS
R.U.T. 12.446.851-5
Sucursal Alex Marín Ramos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181504
Petrolatos1KitPrótesis removible Anexo formulario 6 $ 5.292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000
Total Neto $ 5.292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.005.480
TOTAL OC $ 6.297.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.