Orden de Compra. Nº2105-8068-SE16 "CONSERVACIÓN DE EMPALME, SUB ESTACIÓN Y GRUPO GENERADOR DEL HOSPITAL DE LA SERENA ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-234-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-8068-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CONSERVACIÓN DE EMPALME, SUB ESTACIÓN Y GRUPO GENERADOR DEL HOSPITAL DE LA SERENA ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-234-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-234-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 dias segun decreto especial para instituciones de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 26749373,63
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Finning Chile S.A.
Razón Social FINNING CHILE S A
R.U.T. 91.489.000-4
Sucursal Finning Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONSERVACIÓN DE EMPALME, SUB ESTACIÓN Y GRUPO GENERADOR DEL HOSPITAL DE LA SERENACONSERVACION DE EMPLAME SUB ESTACION Y GRUPO GENERADOR FINNING CHILE SA. $ 140.786.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.786.177 $ 140.786.177
Total Neto $ 140.786.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.749.374
TOTAL OC $ 167.535.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.