Orden de Compra. Nº2105-8439-SE18 "BOLETAS DE SERVICIO Y PAGARE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-8439-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE SERVICIO Y PAGARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 843600
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Piramide E.I.R.L.
Razón Social JORGE EDUARDO MARRO MARRO IMPRENTA Y ENCUADERNACIO
R.U.T. 76.011.489-8
Sucursal Imprenta Piramide E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales60Unidad no definidaPAGARE PRESTACIONES MEDICAS FRM-0334   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1200Unidad no definidaBOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS FRM-0333   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000
Total Neto $ 4.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 843.600
TOTAL OC $ 5.283.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.