Orden de Compra. Nº
2105-8633-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-8633-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
558398,22
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131617
Mopas de polvo
20
Unidad no definida
PORTA MOPA HUMEDA ASE-0102
$ 4.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.420
$ 91.420
47131617
Mopas de polvo
20
Unidad no definida
PORTA MOPA SECA ASE-0101
$ 3.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.760
$ 61.760
47131824
Productos de limpieza de ventanas
30
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS ASE-0034
$ 2.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.530
$ 67.530
10191509
Insecticidas
80
Unidad
ASE-0050 INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA RAID – EQUIVALENTE O SUPERIOR
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA TANAX ASE-0050
$ 2.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.480
$ 188.480
12181501
Ceras sintéticas
140
Unidad
REMOVEDOR CERA ASE-0060
REMOVEDOR CERA 900 ML MARVA VIRGINIA ASE-0060
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.880
$ 278.880
12191501
Solventes aromáticos
240
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO ASE-0015
DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO AGROPLASTIC ASE-0015
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
47131618
Mopas húmedas
200
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073
MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073
$ 5.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.072.200
$ 1.072.200
47131618
Mopas húmedas
36
Unidad
ESCOBILLON CON MANGO CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0019
ESCOBILLON CON MANGO ASE-0019
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.948
$ 42.948
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
ATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044
ATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
47131830
Productos de limpieza de muebles
30
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500CC ASE-0035
LUSTRA MUEBLES 500CC VIRGINIA ASE-0035
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.420
$ 51.420
47131810
Productos para lavar platos
240
Unidad
LAVALOZAS 1 LITRO ASE-0072
LAVALOZAS 1 LITRO agroplastic ASE-0072
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.160
$ 254.160
53131635
Hisopo
20
Unidad
HISOPO CON RECIPIENTE ASE-0026
HISOPO CON RECIPIENTE fibro ASE-0026
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
53131608
Jabones
60
Unidad
JABON TOCADOR ASE-0029
JABON TOCADOR en barra 200 grs ASE-0029
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
Total Neto
$ 2.938.938
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 558.398
TOTAL OC
$ 3.497.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.