Orden de Compra. Nº2105-8633-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-8633-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 558398,22
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo20Unidad no definidaPORTA MOPA HUMEDA ASE-0102  $ 4.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.420 $ 91.420
47131617
Mopas de polvo20Unidad no definidaPORTA MOPA SECA ASE-0101  $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.760 $ 61.760
47131824
Productos de limpieza de ventanas30Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS ASE-0034  $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.530 $ 67.530
10191509
Insecticidas80UnidadASE-0050 INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA RAID – EQUIVALENTE O SUPERIORINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA TANAX ASE-0050 $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.480 $ 188.480
12181501
Ceras sintéticas140UnidadREMOVEDOR CERA ASE-0060 REMOVEDOR CERA 900 ML MARVA VIRGINIA ASE-0060 $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.880 $ 278.880
12191501
Solventes aromáticos240UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO ASE-0015 DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO AGROPLASTIC ASE-0015 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
47131618
Mopas húmedas200UnidadMOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073 MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073 $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.200 $ 1.072.200
47131618
Mopas húmedas36UnidadESCOBILLON CON MANGO CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0019 ESCOBILLON CON MANGO ASE-0019 $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.948 $ 42.948
47131618
Mopas húmedas30UnidadATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044 ATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLUSTRA MUEBLES 500CC ASE-0035 LUSTRA MUEBLES 500CC VIRGINIA ASE-0035 $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.420 $ 51.420
47131810
Productos para lavar platos240UnidadLAVALOZAS 1 LITRO ASE-0072 LAVALOZAS 1 LITRO agroplastic ASE-0072 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.160 $ 254.160
53131635
Hisopo20UnidadHISOPO CON RECIPIENTE ASE-0026 HISOPO CON RECIPIENTE fibro ASE-0026 $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
53131608
Jabones60UnidadJABON TOCADOR ASE-0029 JABON TOCADOR en barra 200 grs ASE-0029 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
Total Neto $ 2.938.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.398
TOTAL OC $ 3.497.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.