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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-1012-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION DESDE 2107-59-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-59-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921¨ |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
59470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921¨ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM SpA |
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Razón Social |
MADEGOM SPA
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281709
| Cepillos de limpieza de esterilización | 100 | Unidad | CEPILLO DE LIMPIEZA DOBLE PUNTA NYLON (DOS CABEZAS) | 80P0208 CEPILLO LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS 5.0 MM 2300 MM, SE COTIZA VALOR UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES |
$ 1.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.000
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$ 136.000
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42192502
| Bolsas para equipo médico | 10 | Unidad | MANGA MIXTA BILAMINADA 15 CM S/FUELLE | 80E4015 ROLLO PESTERILIZACION SIN FUELLE 15X200 Mts, SE COTIZA VALOR UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES |
$ 17.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.000
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$ 177.000
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Total Neto
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$ 313.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.470
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$ 372.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.