Orden de Compra. Nº2107-1012-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION DESDE 2107-59-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1012-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION DESDE 2107-59-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-59-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1307 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
Comuna Santa Cruz
Impuesto 59470
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM SpA
Razón Social MADEGOM SPA
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización100UnidadCEPILLO DE LIMPIEZA DOBLE PUNTA NYLON (DOS CABEZAS)80P0208 CEPILLO LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS 5.0 MM 2300 MM, SE COTIZA VALOR UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
42192502
Bolsas para equipo médico10UnidadMANGA MIXTA BILAMINADA 15 CM S/FUELLE80E4015 ROLLO PESTERILIZACION SIN FUELLE 15X200 Mts, SE COTIZA VALOR UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
Total Neto $ 313.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.470
TOTAL OC $ 372.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.