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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-1046-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-145-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-145-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
21302,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31121917
| Fundiciones labradas de molde de grafito de compuesto | 8 | Unidad | JERINGA ACIDO ORTOFOSFORICO 37% | |
$ 1.533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.264
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$ 12.264
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42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 5 | Unidad | ADHESIVO DENTINA/ESMALTE 6ml single Bond 2 3M | |
$ 6.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.750
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$ 33.750
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42291706
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 5 | Unidad | FRESAS PULIDO RESINA FORMA BALON | |
$ 1.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.125
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$ 7.125
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42291706
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 5 | Unidad | FRESAS PULIDO RESINA FORMA AGUJA | |
$ 1.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.125
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$ 7.125
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42152425
| Resinas de base para dentaduras | 3 | Kit | VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO POLVO-LIQUIDO similar 3M | |
$ 17.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.855
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$ 51.855
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Total Neto
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$ 112.119
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.303
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$ 133.422
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.