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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-1054-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
31-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS HEMATOLOGIA LABORATORIO DESDE 2107-78-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION POR NO CONTAR CON STOCK DISPONIBLE HASTA EN 30 DIAS MAS. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-78-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
104500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL A Y B S A |
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Razón Social |
COMERCIAL A Y B S A
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R.U.T. |
96.560.900-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL A Y B S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 10 | Frasco | BUFFER FOSFATO SALINO PBS PH 6,9 +/- 0.1 EN TABLETA PARA DILUIR EN 1000 ML | BUFFER FOSFATO SALINO PBS PH 6,9 +- 0.1 EN TABLETA PARA DILUIR EN 1000 ML FCO X 25 UNIDADES MARCA DAGGER VENC 12 MESES |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.500
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$ 654.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.