Orden de Compra. Nº2107-1076-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1076-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-76-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1499 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación /AV- ERRAZURIZ 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 741570
Dirección de Envío de la Factura /AV- ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IntegraMundo SPA
Razón Social INTEGRAMUNDO SPA
R.U.T. 76.779.675-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IntegraMundo SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)2000UnidadCD DVD 8x 4.7 GBCD DVD 8x 4.7 GB $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
44103103
Tóner40UnidadTONER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO (original)TONER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO original $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000
14111801
Tickets o rollos de tickets300UnidadROLLOS DE PAPEL TÉRMICO medidas 80MMX13MM 48G, 80MROLLOS DE PAPEL TÉRMICO medidas 80MMX13MM 48G, 80M $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
Total Neto $ 3.903.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.570
TOTAL OC $ 4.644.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.