Orden de Compra. Nº
2107-1078-SE25
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ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2107-1078-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2107-76-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Santa Cruz
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T.
61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra
Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1497 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T.
61.602.148-6
Dirección de Facturación
.AVENIDA ERRAZURIZ 921
Comuna
Santa Cruz
Impuesto
243425,72
Dirección de Envío de la Factura
.AVENIDA ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TLD GROUP
Razón Social
TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T.
77.743.075-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TLD GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
216
Unidad
CINTA EMBALAJE 48mm x 40mts
CINTA EMBALAJE 48mm x 40mts
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.192
$ 51.192
31201515
Cintas de papel
96
Unidad
CINTA ENMASCARAR 18mm x 40m (cinta papel)
CINTA ENMASCARAR 18mm x 40m cinta papel
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.768
$ 36.768
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO LISO M7 ESPIRAL DOBLE
CUADERNO UNIVERSITARIO LISO M7 ESPIRAL DOBLE
$ 652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.560
$ 19.560
44121701
Lápiz pasta
120
Unidad
LAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA GRUESA
LAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA GRUESA
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.120
$ 24.120
44121704
Lápiz pasta
800
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
14111508
Papel para fax
30
Unidad
ROLLO MAQUINA REGISTRADORA 57 x 31 mt
ROLLO MAQUINA REGISTRADORA 57 x 31 mt
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
44121613
Saca corchetes
12
Unidad
SACA CORCHETES (mariposa - pinza)
SACA CORCHETES mariposa - pinza
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.128
$ 4.128
44121510
Cierres para sobres
1000
Unidad
SOBRES PARA CD CON VENTANA BLANCO (adetec - foska)
SOBRES PARA CD CON VENTANA BLANCO
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER HP 414A BLACK (w2020a)
TONER HP 414A BLACK w2020a
$ 115.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.050
$ 231.050
44103103
Tóner
2
Unidad
Toner HP CF287A Negro Laserjet Original (87A)
Toner HP CF287A Negro Laserjet Original 87A
$ 262.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.190
$ 525.190
14111513
Papel de cuentas
100
Resma
RESMA PAPEL FOTOCOPIADO CARTA
RESMA PAPEL FOTOCOPIADO CARTA
$ 2.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.600
$ 285.600
Total Neto
$ 1.281.188
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.426
TOTAL OC
$ 1.524.614
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.