Orden de Compra. Nº2107-1078-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1078-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAME DESDE 2107-76-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-76-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1497 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 243425,72
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLD GROUP
Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T. 77.743.075-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLD GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel216UnidadCINTA EMBALAJE 48mm x 40mtsCINTA EMBALAJE 48mm x 40mts $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.192 $ 51.192
31201515
Cintas de papel96UnidadCINTA ENMASCARAR 18mm x 40m (cinta papel)CINTA ENMASCARAR 18mm x 40m cinta papel $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.768 $ 36.768
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO LISO M7 ESPIRAL DOBLECUADERNO UNIVERSITARIO LISO M7 ESPIRAL DOBLE $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
44121701
Lápiz pasta120UnidadLAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA GRUESALAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA GRUESA $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
44121704
Lápiz pasta800UnidadLAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIALAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
14111508
Papel para fax30UnidadROLLO MAQUINA REGISTRADORA 57 x 31 mtROLLO MAQUINA REGISTRADORA 57 x 31 mt $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
44121613
Saca corchetes12UnidadSACA CORCHETES (mariposa - pinza)SACA CORCHETES mariposa - pinza $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128 $ 4.128
44121510
Cierres para sobres1000UnidadSOBRES PARA CD CON VENTANA BLANCO (adetec - foska)SOBRES PARA CD CON VENTANA BLANCO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 414A BLACK (w2020a)TONER HP 414A BLACK w2020a $ 115.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.050 $ 231.050
44103103
Tóner2UnidadToner HP CF287A Negro Laserjet Original (87A)Toner HP CF287A Negro Laserjet Original 87A $ 262.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.190 $ 525.190
14111513
Papel de cuentas100ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIADO CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIADO CARTA $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600
Total Neto $ 1.281.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.426
TOTAL OC $ 1.524.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.