Orden de Compra. Nº2107-1145-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-116-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1145-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-116-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-116-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 22161,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2UnidadLAPIZ PARA TRANSPARENCIA FYM  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR PILOT NEGRO RECARGABLE F  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44122001
Archivadores de fichas15UnidadARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO BURDEO  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.985 $ 11.985
52141705
Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras.48UnidadPRESTOBARBA DESECHABLE SIMILAR GUILLETE  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.352 $ 38.352
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS DESECHABLES PLUMAVIT X 240 ML  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
52151704
Cucharas domésticas1500UnidadCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
53131628
Shampoo1UnidadShampoo x litro  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 116.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.161
TOTAL OC $ 138.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.