Orden de Compra. Nº2107-1146-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-116-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1146-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-116-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-116-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 26252,11
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procomp Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD
R.U.T. 77.798.600-7
Sucursal Procomp Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras6CajaFORMULARIO CONTINUO 11x 9.5 duplicado  $ 14.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.120 $ 87.120
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ACTAS 400 HOJAS FOLIADO  $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
26111702
Pilas alcalinas5UnidadBATERIA DURACELL 9V  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
26111702
Pilas alcalinas40Unidadpilas duracell AA  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
26111702
Pilas alcalinas8Unidadpilas duracell C  $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
43211708
Trackballs y mouse de computador2UnidadMOUSE CON ENTRAD USB  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44112001
Libretas de direcciones2UnidadLIBRETA DE INDICE TELEFONICO  $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.404 $ 3.404
14111610
Cartulina15PliegoCartulina x pliego en colores  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
Total Neto $ 138.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.252
TOTAL OC $ 164.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.