Orden de Compra. Nº2107-1254-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ORTODONCIA Y PERIODONCIA PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DESDE 2107-79-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1254-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ORTODONCIA Y PERIODONCIA PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DESDE 2107-79-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-79-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1596 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921´
Comuna Santa Cruz
Impuesto 53134,07
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921´
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Razón Social ALLDENTAL SPA
R.U.T. 77.133.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de ligamento de ortodoncia100UnidadIIPD0716 - ARCO NITINOL INF (10 UN) 018 CURVA REVERSAARCO NITINOL INF 018 CURVA REVERSA $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.700 $ 122.700
30201903
Unidades dentales4UnidadIIPD0226 - RESORTE COIL DE APERTURA ROLLORESORTE COIL DE APERTURA ROLLO $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.884 $ 45.884
30201903
Unidades dentales45UnidadIIPD0227 - RESORTE COIL DE CIERRE UNRESORTE COIL DE CIERRE UN $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
30201903
Unidades dentales15UnidadIIPD0697 - RESORTE DE TORQUE COIL SPRINGRESORTE DE TORQUE COIL SPRING $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.995 $ 13.995
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia3UnidadIIPD0230 - ROLLO DE CADENETA CORTA COLOR PLATEADOROLLO DE CADENETA CORTA COLOR PLATEADO $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.354 $ 24.354
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia2UnidadIIPD0231 - ROLLO DE CADENETA LARGA COLOR PLATEADOROLLO DE CADENETA LARGA COLOR PLATEADO $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.236 $ 16.236
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia3UnidadIIPD0232 - ROLLO DE CADENETA MEDIANA COLOR PLATEADOROLLO DE CADENETA MEDIANA COLOR PLATEADO $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.354 $ 24.354
Total Neto $ 279.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.134
TOTAL OC $ 332.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.