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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-1259-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ORTODONCIA Y PERIODONCIA PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DESDE 2107-79-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-79-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921¨ |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
101536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921¨ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GAC CHILE |
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Razón Social |
IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.485.460-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAC CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 100 | Unidad | IIPD0652 - ARCOS ACERO RECTANGULAR 0.019 X 0.025 SUP 34 MM | ARCOS ACERO POSTED 0.019 X 0.025 SUP 34 MM UNIDAD |
$ 2.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.200
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$ 267.200
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 100 | Unidad | IIPD0022 - ARCOS DE ACERO POSTEADO 0.19 X 0.25 SUPERIOR 28 MM | ARCOS DE ACERO POSTEADO 0.19 X 0.25 SUPERIOR 28 MM |
$ 2.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.200
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$ 267.200
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Total Neto
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$ 534.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.536
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$ 635.936
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.