|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-1283-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-258-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-258-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
16720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-06-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Ignacio De las Nieves |
|
Razón Social |
Ignacio De Las Nieves Becerra Chavez
|
|
R.U.T. |
6.260.792-0 |
|
Sucursal |
Ignacio De las Nieves |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | modificacion ventana de aluminio blanca, 104 ancho x 102 alto. | Modificación de ventana de aluminio blanco AL25.
Medidas: 1.04 x 1.02 |
$ 88.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.720
|
|
$ 104.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.