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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-140-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO EN CURACION PARA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-186-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. F. Errazuriz 921 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. F. Errazuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BBC |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.054.237-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BBC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 10000 | Pack | GASA 5 X 5 X 2 UD (TEJIDA) PACK X 2 | GASA 5X5 CM HIDROFILA ESTERIL, 4 PLIEGUES, SOBRE POR 2 UNIDADES, CAJA POR 50 SOBRES, MARCA CLEANCARRIER, VENCIMIENTO EN 5 AÑOS, UNIDAD MINIMA DE VENTA POR CAJA, PRECIO POR UNIDAD. |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.