Orden de Compra. Nº2107-1504-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-136-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1504-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-136-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-136-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 179755,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ADOLFO
Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS
R.U.T. 7.234.614-9
Sucursal MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te20CajaTé Club x 100 bolsitasTE CLUB ORIGINAL NEGRO CAJA X 100 BOLSITAS $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10UnidadCola Cao chocolate 200 grsCOLA CAO O NESQUIK CHOCOLATE 180 GRS $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10UnidadCola Cao frutilla 200 grsCOLA CAO O NESQUIK FRUTILLA 180 GRS $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
47121701
Bolsas de basura3000UnidadBolsa plástica transparente 10 x 25, baja densidad (Paq. 100 Uds.) 100 % Virgen 30 micronesBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X25 CMS PAQUETE X 100 UDS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
52151502
Platos desechables domésticos3120UnidadPlato hondo rectangular de aluminio con tapa (Dimensiones: Alto 50 mm.; Medida superior: 190 mm. x 120 mm.; Medida inferior: 160 x 90 mm.) (paquetes x 20 uds)PLATO HONDO RECTANGULAR DE ALUMINIO CON TAPA 50X190X120 MED.INF. 160X90 EN PAQUETE DE 20 UDS CAJA X 800 UDS C20 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.080 $ 418.080
52151502
Platos desechables domésticos3120UnidadPlato hondo redondo de aluminio con tapa (Dimensiones: Alto: 40 mm.; Medida superior: 130 mm.; Medida fondo: 110 mm.) (paquete x 20 uds)PLATO HONDO REDONDO DE ALUMINIO CON TAPA TERMOLAMINADA 40X130 X 110 EN PAQUETE DE 20 UDS CAJA X 600 UDS R40 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.880 $ 308.880
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta96UnidadMermelada 250 grs.durazno o damascoMERMELADA 250 GRS DURAZNO-DAMASCO MARCA WATTS CAJA X 24 UDS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.280
50171831
Salsas para cocinar24UnidadSalsa blanca lista 36 grsSALSA BLANCA LISTA 36 GRS MARCA MAGGI $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
50171831
Salsas para cocinar24UnidadSalsa para carne a la cacerola 36 grsSALSA PARA CARNE A LA CACEROLA 36 GRS MARCA MAGGI $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
Total Neto $ 946.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.755
TOTAL OC $ 1.125.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.