Orden de Compra. Nº
2107-1504-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-136-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2107-1504-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-136-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2107-136-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Santa Cruz
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T.
61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T.
61.602.148-6
Dirección de Facturación
Avenida Errázuriz 921
Comuna
Santa Cruz
Impuesto
179755,2
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIGUEL ADOLFO
Razón Social
MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS
R.U.T.
7.234.614-9
Sucursal
MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
20
Caja
Té Club x 100 bolsitas
TE CLUB ORIGINAL NEGRO CAJA X 100 BOLSITAS
$ 2.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.600
$ 50.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
Unidad
Cola Cao chocolate 200 grs
COLA CAO O NESQUIK CHOCOLATE 180 GRS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
10
Unidad
Cola Cao frutilla 200 grs
COLA CAO O NESQUIK FRUTILLA 180 GRS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
47121701
Bolsas de basura
3000
Unidad
Bolsa plástica transparente 10 x 25, baja densidad (Paq. 100 Uds.) 100 % Virgen 30 micrones
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X25 CMS PAQUETE X 100 UDS
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
52151502
Platos desechables domésticos
3120
Unidad
Plato hondo rectangular de aluminio con tapa (Dimensiones: Alto 50 mm.; Medida superior: 190 mm. x 120 mm.; Medida inferior: 160 x 90 mm.) (paquetes x 20 uds)
PLATO HONDO RECTANGULAR DE ALUMINIO CON TAPA 50X190X120 MED.INF. 160X90 EN PAQUETE DE 20 UDS CAJA X 800 UDS C20
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418.080
$ 418.080
52151502
Platos desechables domésticos
3120
Unidad
Plato hondo redondo de aluminio con tapa (Dimensiones: Alto: 40 mm.; Medida superior: 130 mm.; Medida fondo: 110 mm.) (paquete x 20 uds)
PLATO HONDO REDONDO DE ALUMINIO CON TAPA TERMOLAMINADA 40X130 X 110 EN PAQUETE DE 20 UDS CAJA X 600 UDS R40
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308.880
$ 308.880
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
96
Unidad
Mermelada 250 grs.durazno o damasco
MERMELADA 250 GRS DURAZNO-DAMASCO MARCA WATTS CAJA X 24 UDS
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.280
$ 89.280
50171831
Salsas para cocinar
24
Unidad
Salsa blanca lista 36 grs
SALSA BLANCA LISTA 36 GRS MARCA MAGGI
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
50171831
Salsas para cocinar
24
Unidad
Salsa para carne a la cacerola 36 grs
SALSA PARA CARNE A LA CACEROLA 36 GRS MARCA MAGGI
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
Total Neto
$ 946.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.755
TOTAL OC
$ 1.125.835
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.