Orden de Compra. Nº2107-1630-SE23 "ARTICULOS DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK BODEGA ECONOMATO DESDE 2107-129-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1630-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK BODEGA ECONOMATO DESDE 2107-129-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-129-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3200 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 73645,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA X LTCIF CREMA X LT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131603
Esponjas144UnidadESPONJAS BONOBRIL (AMARILLA VERDE) ESPONJAS BONOBRIL AMARILLA VERDE $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
44102905
Bolsitas o paños absorbentes100UnidadPAÑOS ABSORBENTE TIPO DANZARINA PAÑOS ABSORBENTE TIPO DANZARINA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar12UnidadPLASTI ALUSA PLASTI ALUSA $ 4.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.196 $ 59.196
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadCERA LIQUIDA BALDE 20 LITROS CERA LIQUIDA BALDE 20 LITROS $ 100.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadAMONIO CUATERNARIO DE 4° GENERACION (GERMEKIL) AMONIO CUATERNARIO DE 4° GENERACION $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo24UnidadMOPA DOMICILIARIA MOPA DOMICILIARIA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS ROJO PAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS ROJO $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS NEGROPAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS NEGRO $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
Total Neto $ 387.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.646
TOTAL OC $ 461.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.