Orden de Compra. Nº2107-1758-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO ODONTOESTOMATOLOGIA DESDE 2107-136-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-1758-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO ODONTOESTOMATOLOGIA DESDE 2107-136-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-136-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2494 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 6217,18
Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1BolsaELASTICO EXTRAORALES 5/16" 14 OZELA.EXTRA 516 BALLENA AZUL 14 OZ AO BOLSA DE 50 UNIDADES $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
30201903
Unidades dentales1BolsaELASTICO ORTODONCIA 5/16" HEAVYELA.INTRA 516 HEAVY MANATI 6.5 OZ AO BOLSA DE 100 UNIDADES $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
30201903
Unidades dentales1RolloALAMBRE DE LIGADURA RMO 04 MMALAM.LIG.ROLLO .016 28 gr RM $ 15.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.353 $ 15.353
30201903
Unidades dentales1RolloALAMBRE DE LIGADURA RMO 05 MMALAM.LIG.ROLLO .020 28 gr RM $ 15.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.353 $ 15.353
Total Neto $ 32.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.217
TOTAL OC $ 38.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.