Orden de Compra. Nº2107-2116-SE24 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-161-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2116-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-161-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-161-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3137 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 84588
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ADOLFO
Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTÍN VARGAS
R.U.T. 7.234.614-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo30CajaTE CEYLAN CAJA X100 BOLSA INDIVIDUALESTE CEYLAN CAJA X 100 BOLSITAS INDIVIDUAL $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50201711
Té instantáneo60CajaTE CORRIENTE CAJA X 100 BOLSAS INDIVIDUALESTE CORRIENTE CAJA X 100 BOLSITAS INDIVIDUAL CLUB O AROMA CEYLAN $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVASOS DESECHABLES TRANSPARENTE 200 CC DISPENSADORES DE AGUA 8 ONZAS APROXIMADAMENTE PARA SER UTILIZADO CON LIQUIDOS TIBIOS O FRIOS PRODUCTO SEGURO PARA SU USO CON ALIMENTOS PRODUCTO RECICLABLEVASO DESECHABLE 200 CC PAQ X 50 UDS TUC $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50193103
Preparado de salsa de jugo24UnidadSALSA BLANCA MAGGI SOBRE 36 GRSSALSA BLANCA MAGGI SOBRE 36 GRS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50193103
Preparado de salsa de jugo24UnidadSALSA CARNE MAGGI SOBRE DE 33 GRSSALSA CARNE MAGGI SOBRE 33 GRS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 445.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.588
TOTAL OC $ 529.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.