Orden de Compra. Nº2107-2124-SE24 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-163-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2124-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-163-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-163-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3132 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 12097,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra5CajaCOTONITOS (VARITAS DE ALGODON) cajas por 200 unidades COTONITOS VARITAS DE ALGODON cajas por 200 unidades $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53131603
Máquinas de afeitar24UnidadPRESTOBARBAS DESECHABLE 3 CUCHILLOS PRESTOBARBAS DESECHABLE 3 CUCHILLOS TEDDY $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192
24121801
Latas de aerosol24UnidadRENOVADOR NEUMATICOS 360 CC EN AEROSOLRENOVADOR NEUMATICOS 650 CC EN AEROSOL $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
24121801
Latas de aerosol24UnidadSILICONA 420 CC PULVERIZADASILICONA 360 CC PULVERIZADA $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
Total Neto $ 63.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.098
TOTAL OC $ 75.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.