Orden de Compra. Nº2107-2128-SE24 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-163-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2128-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. LOGISTICA DESDE 2107-163-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-163-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 60526,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos40BidónCLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% Bidón 5 LitrosCLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% Bidón 5 Litros $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído12BidónDESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE 4° GENERACION BIDON 5 LT. GENERAL.)Amonio cuaternario SADE de 5 lts desinfectante $ 4.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.528 $ 48.528
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos18BidónLIMPIADOR PISO LYSOL, POETT O EQUIVALENTE TECNICO BIDON 4 LITROS Limpiador de piso SC 5 litros $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadMOPA MICROFIBRA HUMEDA REPUESTO AZUL 60 CMRepuesto mopa microfibra HUMEDA de 62 cm $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.580 $ 42.580
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo15UnidadMOPA SECA ALGODON 90 CMMopa seca de algodón 36 PULGADAS blanca $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.290 $ 34.290
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo15UnidadPAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS BLANCO PAD DISCO LIMPIEZA 17 PULGADAS BLANCO $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.565 $ 53.565
Total Neto $ 318.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.527
TOTAL OC $ 379.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.