Orden de Compra. Nº2107-2177-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO DESDE 2107-197-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2177-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO DESDE 2107-197-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-197-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3194 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 62255,4
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMAS MUCHO MAS
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL OMAS LIMITADA
R.U.T. 77.703.150-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMAS MUCHO MAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121634
Rollos dispensadores de pegamento60UnidadEESE0128 CINTA DOBLE CONTACTO 18 MMCinta doble contacto 18MM, de acuerdo a lo establecido en EE.TT. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
31201517
Cinta para empaquetar500UnidadEESE0020 CINTA ENMASCARAR 18MM X 40M (CINTA PAPEL)Cinta de enmascarar 18 MM, de acuerdo a lo establecido en EE.TT. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
44121701
Lápiz pasta600UnidadEESE0043 LAPIZ PASTA ROJO PUNTA MEDIALápiz pasta rojo punta media, de acuerdo a lo establecido en EE.TT. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadEESE0044 LAPIZ PASTA VERDE PUNTA MEDIALápiz pasta verde punta media, de acuerdo a lo establecido en EE.TT. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios400UnidadEESE0059 PLUMON PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDAPlumón permanente color negro, punta redonda, de acuerdo a lo establecido en EE.TT. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 327.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.255
TOTAL OC $ 389.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.