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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-2185-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO EN PABELLON DESDE 2107-183-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-183-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
207100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295103
| Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o sección de cesárea, accesorios o productos relacionados | 100 | Pack | PAQUETE DESECHABLE CIRUGIA UNIVERSAL | 7620CIG103 CAJA CIRUGIA GENERAL .MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 6 UNIDADES. ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES.VENCIMIENTO 4 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 1.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.100
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$ 1.297.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.