Orden de Compra. Nº2107-2255-SE24 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA DESDE 2107-180-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2255-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA DESDE 2107-180-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-180-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3314 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación AVENIDA ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ
Comuna Santa Cruz
Impuesto 106886,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo80CajaTE CEYLAN O LIPTON (CJ X100 BOLSA) O EQUIVALENTE TECNICOTE CEYLAN PREMIUN 100UN SUPREMO $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600
50171549
Hierbas secas100UnidadOREGANO ENTERO BOLSA 20 GRSOREGANO ENTERO BOLSA 20 GRS - GOURMET $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate20UnidadSABORIZANTE CHOCOLATE 400 GRS (NESQUIK – COLACAO O EQUIVALENTE TECNICO) SABORIZANTE CHOCOLATE 400 GRS NESQUIK $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadSABORIZANTE FRUTILLA 400 GRS (NESQUIK – COLACAO O EQUIVALENTE TECNICO)SABORIZANTE FRUTILLA 380 GRS NESQUIK $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
50131701
Leche o productos de mantequilla24TarroCREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS TARROCREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS TARRO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
Total Neto $ 562.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.886
TOTAL OC $ 669.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.