Orden de Compra. Nº2107-2346-SE07 "Orden compra convenio abarrotes/07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2346-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Orden compra convenio abarrotes/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden compra convenio abarrotes/07.- FACTURA Nº 117976 del 24-10-2007
Proveniente de Licitación 2107-264-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUPERMERCADO LA FAMA CUATRO LIMITADA
R.U.T. 77.335.750-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles50BotellaBebidas Infantilesbebidas coca-cola desechables x botella 350 cc $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
50202310
Agua mineral55CajaAgua mineralAGUA MINERAL SIN GAS botella deschable x 500 cc $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190
50201713
Bolsitas de te2UnidadBolsitas de teMANTECA CRUCINA $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384 $ 1.384
50171901
Conservas1TarroConservaschampiñones en conserva $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421 $ 421
50201706
Café3TarroCaféCAFÉ NESCAFE EN POLVO INSTANTÁNEO X TARRO DE 170 GRS $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
50171901
Conservas10TarroConservasJUREL TIPO SALMON X TARRO $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
50221101
Granos de Cereales55kilogramoGranos de Cerealesarroz grado 2 mantul x bolsa de 1 kg. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales38kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesazucar x kg. $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.604 $ 13.604
50171551
Sal de cocina o de mesa15kilogramoSal de cocina o de mesaSAL FINA DE MESA X KG $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
50221201
Cereales para Comer o Cereales Calientes40PaqueteCereales para Comer o Cereales CalientesSEMOLA X PAQUETE 250 GRS. $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
50201713
Bolsitas de te2PaqueteBolsitas de teTE LIPTON X PAQUETE DE 20 BOLSITAS $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
50201713
Bolsitas de te3PaqueteBolsitas de teTE SUPREMO CEYLAN X PAQUETE 100 BOLSITAS $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335 $ 4.335
50201713
Bolsitas de te16PaqueteBolsitas de teTE CLUB ETIQUETA ROJA X PAQUETE DE 100 BOLSITAS $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.024 $ 11.024
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva30PoteProductos de mantequilla o leche en conservaMARGARINA CALO X POTE DE 500 GRS $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
50131609
Mayonesa13SachetMayonesamayonesa jb x sachete $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.119 $ 2.119
50191507
Sopas preparadas2SobreSopas preparadasSOPA INSTANTANEA PARA PREPARAR EN SOBRE MAGGY $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
Total Neto $ 115.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 115.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.