|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-2407-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA PARA EL HOPSITAL DE SANTA CRUZ DESDE 2107-187-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-187-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
324481,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VBC GROUP SPA |
|
Razón Social |
VBC GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.350.794-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VBC GROUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001
| Archivadores de fichas | 200 | Unidad | CAJAS ARCHIVOS DOBLE STANDAR | CAJAS ARCHIVOS DOBLE STANDAR |
$ 1.154,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.800
|
$ 230.800
|
44121706
| Lápices de madera | 144 | Unidad | LAPIZ GRAFITO HB N°2 | LAPIZ GRAFITO HB N°2 |
$ 62,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.928
|
$ 8.928
|
44121618
| Tijeras | 20 | Unidad | TIJERA OFICINA METAL 19 CM | TIJERA OFICINA METAL 19 CM |
$ 806,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.120
|
$ 16.120
|
44121904
| Rellenos de tinta | 10 | Unidad | TINTA TIMBRE AUTOMATICO NEGRA 50 ml | TINTA TIMBRE AUTOMATICO NEGRA 50 ml |
$ 2.158,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.580
|
$ 21.580
|
43201811
| DVD de lectura y escritura | 6000 | Unidad | DVD-R 8x 4.7 GB CARATULA IMPRIMIBLE | DVD-R 8x 4.7 GB CARATULA IMPRIMIBLE |
$ 216,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.296.000
|
$ 1.296.000
|
14121812
| Papel fotográfico | 30 | Paquete | PAPEL FOTOGRAFICO A4, 135 GRS, PAQUETE DE 100 HOJAS | PAPEL FOTOGRAFICO A4, 135 GRS, PAQUETE DE 100 HOJAS |
$ 4.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.370
|
$ 134.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.707.798
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 324.482
|
|
$ 2.032.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.