|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-246-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-17-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-17-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
8550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PVequip: Diagnóstica |
|
Razón Social |
PV EQUIP SA
|
|
R.U.T. |
79.895.670-1 |
|
Sucursal |
PVequip: Diagnóstica |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41106203
| Kits de transformación de bacterias | 2 | Bolsa | torula con medio de trasnporte amies carbón (50 unidades) | CODIGO COPAN114C.
TORULAS CON MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON, BOLSA DE 50 UNIDADES, MARCA COPAN, PROCEDENCIA INGLESA, CON VENCIMIENTO 30-04-2021, ENTREGA EN 48 HRS, ADJUNTO CATALOGO. |
$ 22.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.550
|
|
$ 53.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.