Orden de Compra. Nº2107-246-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-246-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ
Comuna Santa Cruz
Impuesto 90041
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ADOLFO
Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS
R.U.T. 7.234.614-9
Sucursal MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles4CajaAceite 10 cc (caja x 300 uds.) sacheACEITE 10 CC MARAVILLA CAJA X 300 SACHET MARCA ONZA $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
44122001
Archivadores de fichas60UnidadArchivador palanca oficio lomo ancho ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO MARCA AUCA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios100UnidadCaja archivos menphis doble standartCAJA ARCHIVOS DOBLE STANDART MARCA PRISA $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
44121701
Lápiz pasta500UnidadLápiz pasta azúlLAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIANA MARCA FABER CASTELL CAJA X 50 UDS $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
14111813
Formularios o libros de correspondencia30UnidadLibreta correspondencia X 100 HJSLIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS MARCA GENERICO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
44121904
Rellenos de tinta12UnidadTinta Timbre Automatico Negra (Tubo 50 cc.)TINTA TIMBRE NEGRA TUBO 30 CC MARCA TALINAY $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 473.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.041
TOTAL OC $ 563.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.