|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-2685-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-606-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-606-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
76380 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MERIDA EIRL |
|
Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
|
|
R.U.T. |
76.006.304-5 |
|
Sucursal |
MERIDA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 3000 | Unidad | bolsas basura plasticas amarillas 72 x 90 cms extra gruesas (REAS) | BOLSAS DE POLIETILENO - COLOR - AMARILLAS - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - PACK * 10 UU - 72 * 90 CMTS – EXTRA GRUESA – PARA CARGA PESADA - 70 MIC. - DESPACHO EN 48 HORAS |
$ 134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 402.000
|
$ 402.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 402.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.380
|
|
$ 478.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.