Orden de Compra. Nº2107-2802-SE07 "Orden compra convenio abarrotes/07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-2802-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Orden compra convenio abarrotes/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden compra convenio abarrotes/07.- FACTURA Nº 0649137 del 27-12-2007
Proveniente de Licitación 2107-264-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171549
Hierbas secas4BolsaHierbas secasOregano entero x 20 grs. $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356 $ 356
50131701
Leche o productos de mantequilla20BolsaLeche o productos de mantequillaleche entera 26 % MG instantanea x bolsa 900 grs $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960
50171832
Aliño de ensaladas10BotellaAliño de ensaladasJugo de Limón botella x 500 cc. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
50193104
Bases de sopa1CajaBases de sopaCaldo Maggi ave x 12 $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548 $ 548
50202305
Jugo Natural10UnidadJugo NaturalJugo Nectar sprim x 190 ml. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles15LitroAceites de plantas y verduras comestiblesAceite primeros vegetal x 1 lt. $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.185 $ 10.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGalletas dulces o pastelitosGalletas Alteza , sabaores surtidos x 180 grs. $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
50171902
Salsa15SachetSalsasalsa de tomates italiana x sachete de 200ml. $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605 $ 1.605
Total Neto $ 97.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 97.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.