|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-295-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ECONOMATO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-10-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-10-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
139968,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 3000 | Unidad | BOLSA BASURA NEGRA 80 X 110 ESPESOR MAYOR O IGUAL A 20 MICRAS | BOLSA BASURA NEGRA 80 X 110 ESPESOR MAYOR O IGUAL A 20 MICRAS |
$ 81,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.000
|
$ 243.000
|
44121612
| Cuchillos cartoneros | 24 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO GRANDE | CUCHILLO CARTONERO GRANDE |
$ 453,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.872
|
$ 10.872
|
14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 100 | Unidad | PAPEL ENVOLVER KRAFT 35GR 80 CM X 100 CM COLOR CAFÉ | PAPEL ENVOLVER KRAFT 35GR 80 CM X 100 CM COLOR CAFÉ |
$ 103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.300
|
$ 10.300
|
44121902
| Tinta china | 5 | Unidad | TINTA TIMBRE AUTOMATICO ROJA ARTLINE ROJA 50 CC | TINTA TIMBRE AUTOMATICO ROJA ARTLINE ROJA 50 CC |
$ 5.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.225
|
$ 28.225
|
44111616
| Separadores de talones | 100 | Paquete | SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO | SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO |
$ 701,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.100
|
$ 70.100
|
14111705
| Servilletas de papel | 567 | Paquete | SERVILLETAS GRANDES 33 X 33 PQTE 50 O 200 UD | SERVILLETAS GRANDES 33 X 33 PQTE 50 O 200 UD |
$ 617,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 349.839
|
$ 349.839
|
44102907
| Fundas para proteger del polvo al equipamiento | 20 | Paquete | FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE CARTA | FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE CARTA |
$ 551,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.020
|
$ 11.020
|
44102907
| Fundas para proteger del polvo al equipamiento | 30 | Paquete | FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO | FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO |
$ 444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.320
|
$ 13.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 736.676
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 139.968
|
|
$ 876.644
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.