Orden de Compra. Nº2107-295-SE26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ECONOMATO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-10-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-295-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ECONOMATO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-10-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 476 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 139968,44
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3000UnidadBOLSA BASURA NEGRA 80 X 110 ESPESOR MAYOR O IGUAL A 20 MICRASBOLSA BASURA NEGRA 80 X 110 ESPESOR MAYOR O IGUAL A 20 MICRAS $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
44121612
Cuchillos cartoneros24UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.872 $ 10.872
14111606
Papel artístico o papel Kraft100UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT 35GR 80 CM X 100 CM COLOR CAFÉ PAPEL ENVOLVER KRAFT 35GR 80 CM X 100 CM COLOR CAFÉ $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44121902
Tinta china5UnidadTINTA TIMBRE AUTOMATICO ROJA ARTLINE ROJA 50 CC TINTA TIMBRE AUTOMATICO ROJA ARTLINE ROJA 50 CC $ 5.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.225 $ 28.225
44111616
Separadores de talones100PaqueteSEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.100 $ 70.100
14111705
Servilletas de papel567PaqueteSERVILLETAS GRANDES 33 X 33 PQTE 50 O 200 UDSERVILLETAS GRANDES 33 X 33 PQTE 50 O 200 UD $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.839 $ 349.839
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento20PaqueteFUNDA PLASTICA TRANSPARENTE CARTAFUNDA PLASTICA TRANSPARENTE CARTA $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento30Paquete FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
Total Neto $ 736.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.968
TOTAL OC $ 876.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.