|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-315-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION SISTEMA EXT. INCENDIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ERRAZURIZ 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
1128410 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ERRAZURIZ 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KONTROL INGENIERIA SPA |
|
Razón Social |
KONTROL INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.849.993-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KONTROL INGENIERIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti | 1 | Unidad | Reparacion sistema extincion incendios (segun presupuesto N° S01140) | Reparacion sistema extincion incendios (segun presupuesto N° S01140) |
$ 5.939.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.939.000
|
$ 5.939.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.939.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.128.410
|
|
$ 7.067.410
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.