Orden de Compra. Nº2107-331-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-7-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-331-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-7-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 397
Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 125723
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Diagnóstica
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio2BolsaTUBO MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CARBÓNTORULAS CON MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON, BOLSA DE 50 UNIDADES, MARCA COPAN, VENCIMIENTO 30-06-2020, ENTREGA DE 48 A 72 HRS, ADJUNTO CATALOGO, CODIGO COPAN114C. $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30201902
Unidades de laboratorio1KitWELLCOLEX COLOUR SALMONELLA CJWELLCOLEX SALMONELLA, DE 50 DETERMINACIONES, MARCA REMEL, PRODUCTO A PEDIDO CON TIEMPO DE ENTREGA POR IMPORTACION DE 45 DIAS, CODIGO 30858301. $ 258.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.340 $ 258.340
30201902
Unidades de laboratorio4KitSLIDEXSTAPH-PLUS ( COAGULASA) 50 DETSTAPHYTEC PLUS, LATEX DE AGLUTINACION DE 100 DETERMINACIONES, MARCA OXOID, VENCIMIENTO 30-09-2019, ENTREGA DE 48 A 72 HRS, ADJUNTO INSERTO TECNICO, CODIGO DR850M. $ 90.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.360 $ 362.360
Total Neto $ 661.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.723
TOTAL OC $ 787.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.