Orden de Compra. Nº2107-337-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-144-LP22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-337-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-144-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-144-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Razón Social MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURÁN
R.U.T. 18.666.403-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111810
Formularios o libros del personal50UnidadIngreso de enfermería y en reverso lista de chequeo. Tamaño carta, bond 56 grs, impreso ambos lados, block de 100 hjs.Ingreso de enfermería y en reverso lista de chequeo. Tamaño carta, bond 56 grs, impreso ambos lados, block de 100 hjs. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111810
Formularios o libros del personal50UnidadCheck list preparación preventiva del paciente. Tamaño carta, bond 56 grs, block de 100 hojas.Check list preparación preventiva del paciente. Tamaño carta, bond 56 grs, block de 100 hojas. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.