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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-361-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-9-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-9-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
107604,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ensus Chile SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
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R.U.T. |
77.025.316-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ensus Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142523
| Agujas hipodérmicas | 1000 | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 25 G X 1 | AG. HIPODERMICA 25G X 1 C100U. 2525 - NIPRO |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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42221609
| Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos | 10 | Unidad | APURADOR DE SUERO REUTILIZABLE | APURADOR DE SUERO REUTILIZABLE 500ML. APU00002 - NMO |
$ 3.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.300
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$ 32.300
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42312201
| Sutura | 240 | Unidad | SUTURA CATGUT CROMADO N 0 C/A HR35 | CATGUT CROMADO 00 A. 12 CIR. RED. 25MM. - 70CM. C24U. CIRCAT037 - TAGUM |
$ 2.096,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.040
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$ 503.040
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Total Neto
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$ 566.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.605
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$ 673.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.