Orden de Compra. Nº2107-367-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-9-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-367-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-9-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-9-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 110580
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa5000UnidadGASA 5 X 5 X 2 UD (TEJIDA)2660605050 GASA TEJIDA SIN HILO RADIOPACO ESTERIL 5 CM X 5 CM, CAJA X 50 SOBRES, 2 UNID. X SOBRE, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 50, ENTREGA EN 2 DIAS HJABILES, VENCIMIENTO 24 MESES DESDE SU FABRICACIÓN. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
42142609
Jeringas médicas con aguja10000UnidadJERINGA P/INSULINA 1 ML - 100 UI C/AGUJA 27-30 G X 8 MM.3111110100 JERINGA 1CC INSULINA CAG 30G x 8 mm VENOTEK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 100, ENTREGA EN 2 DIAS HJABILES, VENCIMIENTO 24 MESES DESDE SU FABRICACIÓN. $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
42181909
Papel de registro de monitores fetales200UnidadPAPEL POLIPROPILENO 120 X 120 - 75 GRS./M22400120120 POLIPROPILENO 120X120 STERITEK, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 100, ENTREGA EN 2 DIAS HJABILES, VENCIMIENTO 24 MESES DESDE SU FABRICACIÓN. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 582.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.580
TOTAL OC $ 692.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.