|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-565-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-32-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-32-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921* |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
140600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921* |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
|
|
R.U.T. |
89.752.800-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 100 | Unidad | IMDC0031 TEJIDO TUBULAR 10 CM | TEJIDO TUBULAR 10 - CIEN POR CIENTO ALGODON - PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS - lote 202510 vencimiento 10-2028 - ULTIMA COMPRA 23-01-2025 SEGUN FACTURA 72702 ORDEN DE COMPRA 2107-2372-SE24 |
$ 7.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 740.000
|
$ 740.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 740.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 140.600
|
|
$ 880.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.