Orden de Compra. Nº2107-577-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-273-LP18 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-273-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-273-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 835
Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 48023,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20BolsaLeche descremada 0% mg 800 grsLECHE EN POLVO DESCREMADA 800GR CALO $ 3.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
50171831
Salsas para cocinar60UnidadSALSA DE TOMATES 200CC EL VERGEL SALSA DE TOMATES 200CC EL VERGEL $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta200UnidadMERMELADA DAMASCO 250 GRS.WATTS MERMELADA DAMASCO 250 GRS.WATTS $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles12LitroAceite 100 % Vegetal botella 1 ltACEITE VEGETAL 900CC BONANZA $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.216 $ 9.216
50221201
Cereales precocidos y listos para comer60PaqueteSémola 250 grs. Lucchetti o similarSEMOLA LUCHETTI 250 GR $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
Total Neto $ 252.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.024
TOTAL OC $ 300.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.