Orden de Compra. Nº2107-654-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JARDIN INFANTIL DESDE 2107-11-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-654-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JARDIN INFANTIL DESDE 2107-11-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-11-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 895 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
Comuna Santa Cruz
Impuesto 34657,9
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes12UnidadBlock de papel entretenidoBLOCK PAPEL ENTRETENIDO 18 HJS TORRE $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.016 $ 11.016
14111610
Cartulina6UnidadCartulina Metálica 10 PliegosBOLSON CARTULINA METALICA TORRE IMAGIA $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.494 $ 7.494
14111525
Papel multiuso6UnidadCarpeta Papel Crepe coloresBOLSON PAPEL CREPE TORRE IMAGIA $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.608 $ 7.608
14111610
Cartulina6UnidadEstuche de cartulina españolaCARPETA CON CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPAÑOLA SURTIDOS 10 PLIEGOS $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.674 $ 7.674
60123001
Figuras de goma Eva12UnidadGoma Eva Glitter pliegos Diversos coloresGOMA EVA GLITTER 40X60CM 2MM COLORES SURTIDOS TORRE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
60123001
Figuras de goma Eva12UnidadGoma Eva tradicional pliegosGOMA EVA 40X60CM 2MM COLORES SURTIDOS $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
14111509
Artículos de papelería20UnidadPapel entretenido en Pliegos Diversos diseñosPAPEL ENTRETENIDO LAVORO DISEÑOS $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
44122109
Sujetadores de velcro5UnidadVELCRO AUTOADHESIVO 5 CMS. ROLLO 25 MTSVELCRO BLANCO 5CM (PAR ROLLOS 25 MTS) $ 11.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
60141018
Pompones20KitSet de pompones de coloresPOM-POM TAMAÑO SURTIDOS $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
14111509
Artículos de papelería10KitSet de Papel celofánBOLSON PAPEL CELOFAN TORRE IMAGIA $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.490 $ 12.490
11101501
Mica6KitFUNDA PLASTICA TRANSPARENTE CARTA Y OFICIO SET DE 100 UNIDADES Grupo de productos $ 2.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.074 $ 16.074
14111525
Papel multiuso2ResmaPAPEL OPALINA CARTA Opalina Telada Blanca 225gr T/Carta Resma de 100 hojas OPALINA BLANCA 225GR TEXTURA TELA - RESMA 100 HOJAS $ 10.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.412 $ 20.412
Total Neto $ 182.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.658
TOTAL OC $ 217.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.