Orden de Compra. Nº2107-693-SE24 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA UNIDAD LOGISTICA DESDE 2107-46-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-693-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA UNIDAD LOGISTICA DESDE 2107-46-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1095 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 1153490
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ADOLFO
Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTÍN VARGAS
R.U.T. 7.234.614-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones600BolsaJABON NEUTRO EPIKLENZ ECOLAB BOLSA 900 CC O EQUIVALENTE Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayoJABON NEUTRO EPIKLENZ ECOLAB BOLSA 900 ML CAJA X 5 UDS Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayo $ 9.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.664.000 $ 5.664.000
27111502
Cuchillos de afeitar300UnidadMAQUINA DE AFEITAR PRESTOBARBAS 3 HOJAS Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayoMAQUINA DE AFEITAR PRESTOBARBAS 3 HOJAS BIC Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayo $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
47131502
Paños de limpieza400UnidadPANO ABSORBENTES DANZARINA O SIMILAR Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayoPAÑO ABSORBENTE DANZARINA 40X38 CMS ROMMEL Despacho Parcializado, el 50% de los productos una vez aceptada la orden de compra y el otro 50% para el 20 de mayo $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
Total Neto $ 6.071.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.153.490
TOTAL OC $ 7.224.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.