|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-699-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-54-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-54-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ 920.,- |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
81700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ 920.,- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.930.423-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201901
| Unidades médicas | 1000 | Unidad | IMAE0016 GASA QUEMADO 45 X 100 CM X 1 UND (entrega x 100): GASA QUEMADO 45 X 100 CM X 1 UND (entrega x 100) | A2SE2017M GASA HIDROFILA 45X100 CMS, ESTERIL VAPOR, UN SOLO ENVOLTORIO. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. MARCA COMPLEMED |
$ 430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 430.000
|
$ 430.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 430.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.700
|
|
$ 511.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.