|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-710-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO PARA UNIDAD DE LOGÍSTICA DESDE 2107-48-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2107-48-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Errázuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
10640 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Errázuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUIS ARCENIO |
|
Razón Social |
LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
|
|
R.U.T. |
8.554.521-3 |
|
Sucursal |
LUIS ARCENIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 2000 | Unidad | BOLSA CAMISETA BLANCAS DE 50 X 60 CMS. ESPESOR 20 MICRAS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 100 % VIRGEN, RESISTENTES AL PESO, PUNCIÓN Y DESGARRO. | BOLSA CAMISETA BLANCAS DE 50 X 60 CMS. ESPESOR 20 MICRAS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 100 % VIRGEN, RESISTENTES AL PESO, PUNCIÓN Y DESGARRO |
$ 28,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.000
|
$ 56.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.640
|
|
$ 66.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.